Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3701

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0203/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 960,56 € 18.09.2024 25.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0311/24 vypracovanie projektu a výkaz výmeru na vonkajšie ihrisko Spojená škola Ostredková 53242726 STAMAG 47163054 2 400,00 € 18.09.2024 24.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0313/24 učebnice Spojená škola Ostredková 53242726 Orbis Pictus Istropolitana 017323266 1 706,80 € 18.09.2024 24.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
VO/0082/24 prenájom ihriska na akciu Footgolfový turnaj stredných škôl Spojená škola Ostredková 53242726 Black&White Golf Resort 31387888 1 600,00 € 18.09.2024 20.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFSJ/0199/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 238,98 € 17.09.2024 25.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0198/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 630,44 € 17.09.2024 25.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0197/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 317,70 € 17.09.2024 25.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0201/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 QUALITED 36638528 453,54 € 17.09.2024 25.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0200/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 QUALITED 36638528 495,22 € 17.09.2024 25.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0309/24 učebnice Spojená škola Ostredková 53242726 EXPOL PEDAGOGIKA 35711302 245,00 € 17.09.2024 21.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0308/24 oprava plynového kotla Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 172,80 € 17.09.2024 21.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0307/24 materiál na vybavenie do šj Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 319,20 € 17.09.2024 21.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0306/24 pohovka na sedenie Spojená škola Ostredková 53242726 SCONTO NÁBYTOK 44731159 556,80 € 17.09.2024 21.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0310/24 učebnice Spojená škola Ostredková 53242726 MAPA Slovakia Trade 44500211 384,00 € 17.09.2024 21.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
VO/0078/24 vypracovanie výkaz-výmeru na rekonštrukciu vonkajšieho ihriska Spojená škola Ostredková 53242726 STAMAG 47163054 2 400,00 € 17.09.2024 20.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0305/24 prenájom telocvične Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 2 010,00 € 16.09.2024 21.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
VO/0079/24 oprava plynového kotla + nákup vybavenia do šj Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 492,00 € 16.09.2024 19.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0077/24 pohovka na sedenie Spojená škola Ostredková 53242726 SCONTO NÁBYTOK 44731159 556,80 € 16.09.2024 18.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFSJ/0196/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 708,38 € 13.09.2024 25.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0195/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 727,08 € 13.09.2024 25.09.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra