Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3768
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | mesačný poplatok za SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | obnova domény, bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 198,00 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 180,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0002/20 | mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 3,59 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,90 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 44,27 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Lyžiarsky výcvikový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RLL | 36378721 | 5 940,00 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 198,00 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0003/20 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 75,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -117,50 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | Lyžiarsky výcvikový kurz-doprava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AGROtrans Bánová | 50154702 | 660,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | medaile na akciu "Naj športovec školy" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 112,70 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0004/20 | rozšírenie EZS a nákup kamier pre monitorovací systém | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 1 409,92 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 42,00 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 72,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | nájom mrazničky v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 0,30 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |