Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3768
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0033/22 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 890,00 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0045/24 | kontrola komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0302/21 | materiál pre športovú prípravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 1 103,67 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | výrub stromov - revitalizácia ihriska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 988,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0113/21 | 2 ks kajak K1H7 pre športovú prípravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HAVEL COMPOSITES CZ, s.r.o | 25907379 | 4 365,00 € | 19.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0098/21 | 2 ks kopírovacie zariadenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 837,00 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0075/21 | 2ks notebooky pre pedagógov na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 252,34 € | 31.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0009/22 | 2ks QSCD zariadenia pre mandátny certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 14.02.2022 | 18.02.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0319/21 | 2x PC +konfigurácia a inštalácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 723,17 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
VO/0079/22 | 3 ks pekáčov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 588,60 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0431/23 | 3-pohovka - kabinet SJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 538,90 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0110/23 | 3-pohovka - kabinet SJ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 538,90 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0080/22 | 6 ks pekáčov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 315,00 € | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0144/20 | adaptér+redukcie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 34,79 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | aktivácia služby TV SPORT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 26,14 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | aktualizácia programu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 48,00 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | aktualizácia programu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 15.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0439/22 | aktualizácia programu a čipové kľúče - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 507,60 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0134/22 | aktualizácia programu a čipové kľúče - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 507,60 € | 26.12.2022 | 30.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0067/21 | aktualizácia programu pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 48,00 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra |