Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0116/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 784,87 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 961,20 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 184,02 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/25 | služby na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 354,24 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/25 | realizácia VO-maliarske a natieračské práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 1 230,00 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VK TAMI Bratislava | 30851700 | 300,00 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/25 | prenájom nafukovacieho futbalu na akciu Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Viktor Reisel | 40178803 | 400,00 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/25 | služby na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 23,37 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/25 | nájom priestorov športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 800,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/25 | nájom športovej haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/25 | toner | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 65,24 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 73,90 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 626,39 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/25 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 104,55 € | 02.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/25 | vymaľovanie skladových priestorov po havárii | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Matej Warenits | 32190221 | 482,09 € | 02.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 76,43 € | 02.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 02.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 6 830,00 € | 26.02.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/25 | prečistenie kanalizácie podľa určených vetiev | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 070,22 € | 05.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra |