Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0175/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 113,05 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 322,88 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 892,42 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 764,29 € | 22.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 161,01 € | 25.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0086/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 322,88 € | 17.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0168/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 2 887,52 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0167/25 | krájač rezancov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 215,25 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 8 426,81 € | 12.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 331,52 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | tlačové valce, SSD disky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 691,78 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 626,50 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 409,50 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 208,60 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0087/25 | výroba športového oblečenia na Športové hry mládeže | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DURANN, s.r.o | 36264890 | 1 239,10 € | 25.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0154/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 153,22 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 004,79 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 555,58 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 604,11 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 435,39 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |