Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0060/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 274,89 € | 01.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 16 448,18 € | 01.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | služby technika BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 135,30 € | 01.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0027/26 | organizácia a realizácia Ľudského kalčeta na akcii Učiteľský piknik 2026 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Patrik Szabo | 53485297 | 200,00 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0028/26 | zdravotné služby na akcii Učiteľský piknik 2026 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 410,00 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0029/26 | služby moderátora na akcii Učiteľský piknik 2026 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 1 000,00 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0030/26 | služby SBS na akcii Učiteľský piknik 2026 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 420,00 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0031/26 | služby prenájmu na akcii Učiteľský piknik 2026 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Viktor Reisel | 40178803 | 900,00 € | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0091/26 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 200,47 € | 31.03.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | prenájom haly HUŠ + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 995,35 € | 31.03.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 31.03.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 196,19 € | 31.03.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0025/26 | organizačné zabezpečenie akcie Učiteľský piknik 2026 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská asociácia pretláčania rukou | 48430641 | 170,00 € | 30.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0087/26 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 98,40 € | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 383,15 € | 30.03.2026 | 23.04.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0024/26 | organizačné zabezpečenie akcie - Učiteľský piknik 2026 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VK TAMI Bratislava | 30851700 | 300,00 € | 27.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0057/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 240,79 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 543,00 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0026/26 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 383,15 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0081/26 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 270,60 € | 25.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra |