Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3688
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0161/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 287,03 € | 05.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0162/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0160/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 576,31 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0159/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 686,48 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0193/24 | zneškodnenie biolog.odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 138,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0195/24 | prenájom ŠH - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 484,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0194/24 | prenájom ŠH - hádzaná | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 635,25 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0192/24 | prenájom HÚŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 650,32 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0191/24 | vyradenie a likvidácia PHP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RP-control s.r.o | 53565720 | 475,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0190/24 | kontrola hydrantov a tlakové skúšky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RP-control s.r.o | 53565720 | 521,50 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0189/24 | podlahová krytina na chodby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 3 732,60 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFSJ/0158/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 453,25 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0188/24 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 304,20 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0183/24 | notebook- kotolňa, kamery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 958,60 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0182/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0187/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 82,46 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0186/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 75,66 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0185/24 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0184/24 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0157/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 956,37 € | 31.05.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |