Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3688
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -18,77 € | 14.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0139/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 302,43 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0039/24 | nákup hygienických potrieb pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 386,20 € | 14.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0040/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 538,37 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0037/24 | revízia hasiacich zariadení, odvoz nefunkčných, inštalácia nových | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 996,50 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFSJ/0138/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 029,24 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0140/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 770,58 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0137/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 339,53 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0136/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 791,06 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0135/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 546,10 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0038/24 | Futbalová bránka 2kusy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Unihouse | 45851387 | 768,00 € | 13.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0157/24 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jedálne.sk | 53064275 | 60,00 € | 10.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0155/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 90,00 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0156/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,14 € | 09.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0134/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 428,65 € | 09.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0153/24 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 373,94 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0154/24 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 440,00 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0174/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 538,16 € | 07.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0152/24 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 06.05.2024 | 01.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0131/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 755,26 € | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |