Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4182
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0281/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 173,57 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0288/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 391,80 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0279/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 127,68 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0420/24 | šatníkové skrinky, lavica, vešiak - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 433,60 € | 13.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
VO/0112/24 | revízia plynových zariadení v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 144,00 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0111/24 | šatníkové skrinky, vešiaky - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 2 433,60 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0110/24 | materiálne vybavenie na výtvarnú výchovu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOMILAND | 36174319 | 154,10 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0109/24 | materiálne vybavenie na výtvarnú výchovu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 705,30 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0108/24 | nákup športového materiálu pre sekciu JU | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 500,00 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFSJ/0283/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 851,11 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0280/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 707,48 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0285/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 826,91 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0284/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 694,76 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0419/24 | mapy do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Nástenné mapy | 09569600 | 436,00 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0278/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 991,81 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0415/24 | publikácia - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 374,40 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0416/24 | regeneračné nohavice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 791,75 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0418/24 | prenájom priestoru pre ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0417/24 | prenájom priestoru pre ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0277/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 571,76 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |