Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4057

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0414/24 športový materiál pre sekciu ATL Spojená škola Ostredková 53242726 Vachy Sport 52195244 300,00 € 08.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0276/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 353,27 € 07.11.2024 27.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0275/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 881,60 € 07.11.2024 27.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0274/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 314,72 € 07.11.2024 27.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0403/24 športový materiál pre sekciu ZÁ Spojená škola Ostredková 53242726 Stores inSPORTline SK s.r.o 46259317 460,70 € 07.11.2024 20.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
VO/0107/24 nástenné mapy do tried Spojená škola Ostredková 53242726 Nástenné mapy 09569600 436,00 € 07.11.2024 13.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0106/24 regeneračné nohavice pre sekciu VO Spojená škola Ostredková 53242726 Pro Vital Akadémia 51956594 791,75 € 07.11.2024 12.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFSJ/0273/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 664,93 € 06.11.2024 27.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0407/24 prenájom haly HÚŠ Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 2 917,45 € 06.11.2024 21.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0405/24 športový materiál - lyžiarky Spojená škola Ostredková 53242726 TOPA SPORT 36500623 1 468,50 € 06.11.2024 20.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0406/24 športový materiál pre sekciu HÁ Spojená škola Ostredková 53242726 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 1 488,80 € 06.11.2024 20.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0408/24 športový materiál pre sekciu VO Spojená škola Ostredková 53242726 Kokiska 02509016 145,58 € 06.11.2024 20.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0272/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 153,32 € 05.11.2024 22.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0404/24 športový materiál pre sekciu VO Spojená škola Ostredková 53242726 SPORT M PLUS 36806251 552,00 € 05.11.2024 20.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0401/24 služby UPC Spojená škola Ostredková 53242726 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 214,80 € 05.11.2024 20.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
VO/0104/24 nákup športového materiálu pre sekciu ATL Spojená škola Ostredková 53242726 Forward Fitness 47848049 270,62 € 04.11.2024 23.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0400/24 zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola Ostredková 53242726 GLOBAL GREEN 35790571 198,00 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0398/24 prenájom športového zariadenia Spojená škola Ostredková 53242726 DOM ŠPORTU 35862289 726,00 € 04.11.2024 21.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
VO/0105/24 nákup športového materiálu pre sekciu ATL Spojená škola Ostredková 53242726 Vachy Sport 52195244 300,00 € 04.11.2024 12.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0103/24 nákup lyžiarskych a bežeckých topánok Spojená škola Ostredková 53242726 TOPA SPORT 36500623 1 468,50 € 04.11.2024 07.11.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka