Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0179/19 poplatok za telefon Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 0,50 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 188,00 € 18.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 1 028,81 € 17.10.2019 16.11.2019 Faktúra
VO/0058/19 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 186,92 € 17.10.2019 17.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0171/19 storno poplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. 42053650 15,00 € 15.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 66,00 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 korková nástenka Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 REMOS spol. s r.o. 35890941 97,34 € 14.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 24,50 € 14.10.2019 16.11.2019 Faktúra
VO/0057/19 inzercia MY Záhorie, Senecké ECHO Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 306,00 € 14.10.2019 15.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0185/19 pracovné kalendáre Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 72,20 € 11.10.2019 16.11.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 posilňovňa-nájom náradia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Centrum voľného času 31780873 550,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 teplo a teplá voda 7-9/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 5 387,06 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
VO/0056/19 nástenka korková Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 REMOS spol. s r.o. 35890941 97,34 € 10.10.2019 10.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0055/19 kalendáre 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 72,50 € 08.10.2019 08.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0161/19 šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 AJ Produkty a.s. 36268518 1 620,00 € 07.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 elektrická energia 9/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 626,30 € 07.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 reklamné predmety- perá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 National Pen 474116 155,49 € 07.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 244,68 € 07.10.2019 16.11.2019 Faktúra
VO/0054/19 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 1 028,81 € 07.10.2019 08.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0158/19 zrážková voda 9/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 111,70 € 04.10.2019 03.11.2019 Faktúra