Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0050/20 | virtuálna knižnica 4/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | teplo 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 873,90 € | 06.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 828,28 € | 06.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
VO/0009/20 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 104,45 € | 06.05.2020 | 29.05.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0008/20 | stravné lístky 700 ks x 3,90 eur | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 828,28 € | 05.05.2020 | 11.05.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0052/20 | správny poplatok za 2Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 30.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 21.04.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | bezkontaktný teplomer | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 160,90 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | ročný prístup na www.vssr | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | antibakteriálny gel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Skalica Company s.r.o. | 52709833 | 74,19 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | dezinfekčný gel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 55,50 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | Orange do 16.4.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 203,67 € | 16.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
VO/0006/20 | bezkontaktný teplomer a rúška | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 160,90 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0007/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 74,12 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0037/20 | virtuálna knižnica 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | elektrická energia 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 588,59 € | 07.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | poplatky 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 94,40 € | 07.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | obedy 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 84,75 € | 07.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | obedy 3/2020 - žiaci v SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 380,40 € | 07.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | zrážková voda 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 109,49 € | 07.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra |