Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0223/19 školenie mzdy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMA s.r.o. 31355374 60,00 € 16.12.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0224/19 technická dokumentácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP 33811261 4 900,00 € 16.12.2019 01.01.2020 Faktúra
VO/0076/19 maľovanie ubytovňa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 601,06 € 16.12.2019 18.12.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0222/19 výmena ventilov na radiátoroch Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 32 519,52 € 12.12.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0213/19 telefónne poplatky 11/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 116,94 € 11.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0214/19 virtuálna knižnica 11/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 11.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0216/19 teplo a teplá voda 11/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 239,74 € 09.12.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0220/19 vodné a stočné od 9.9.19-9.12.19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 696,38 € 09.12.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0218/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 404,04 € 05.12.2019 01.01.2020 Faktúra
VO/0075/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 404,04 € 04.12.2019 04.12.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0215/19 elektrická energia 11/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 879,90 € 03.12.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0212/19 teplo a teplá voda 10/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 3 279,54 € 02.12.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0219/19 preprava - súťaž Prešov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Jakub Katona 50179144 575,00 € 02.12.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0217/19 zrážková voda 11/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 111,70 € 30.11.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0209/19 obedy 11/2019 zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 315,27 € 29.11.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0210/19 obedy 11/2019 - žiaci SDV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 228,80 € 29.11.2019 01.01.2020 Faktúra
DFBV/0211/19 obedy 11/2019 - príspevok zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 55,80 € 29.11.2019 02.01.2020 Faktúra
VO/0072/19 výmena ventilov na radiátoroch Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 32 519,52 € 25.11.2019 26.11.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0074/19 preprava na súťaž BA - Prešov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Jakub Katona 50179144 575,00 € 25.11.2019 27.11.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0206/19 opakovaný výjazd -KO Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 6,00 € 21.11.2019 01.12.2019 Faktúra