Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0003/20 | príspevok zo SF na obed 3/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 15,00 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | oprava radiátora a potrubia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 2 576,40 € | 07.04.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | TV poplatok za 2Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | teplo a teplá voda 2/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 597,58 € | 26.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
VO/0004/20 | oprava prasknutého radiátora a výmena potreubia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 2 576,40 € | 26.03.2020 | 26.03.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0032/20 | Orange do 16.3.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 203,71 € | 23.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | rúška na tvár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 133,70 € | 20.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
VO/0005/20 | ochranné rúška na tvár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 133,70 € | 20.03.2020 | 11.05.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0026/20 | elektrická energia 2/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 700,32 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | telefonne poplatky 2/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 118,25 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | obedy 2/2020- študenti DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 014,80 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | obedy 2/20 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 213,57 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | zrážková voda 2/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 102,85 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 339,01 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/20 | príspevok na obedy zo SF-2/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 37,80 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | virtuálna knižnica 2/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
VO/0002/20 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 324,02 € | 02.03.2020 | 03.03.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0025/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 646,46 € | 28.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
VO/0003/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 646,46 € | 28.02.2020 | 26.03.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0024/20 | teplo a teplá voda 1/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 884,73 € | 26.02.2020 | 04.04.2020 | Faktúra |