Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2380

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0101/25 kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HygArt s.r.o. 51447878 460,29 € 03.06.2025 10.07.2025 Faktúra
DFBV/0096/25 kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 549,04 € 03.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0093/25 stravovanie 5/25- zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 168,86 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFSF/0005/25 príspevok zo SF na obedy 5/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 92,40 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0092/25 obedy 5/25 - žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 249,45 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0095/25 zrážková voda 5/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 156,97 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DFBV/0094/25 teplo a teplá voda 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 280,82 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
VO/0043/25 kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HygArt s.r.o. 51447878 460,29 € 29.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0042/25 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 1 901,58 € 28.05.2025 29.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0041/25 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 549,01 € 28.05.2025 28.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0090/25 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 183,87 € 23.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0089/25 oprava BA028RL Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. 35832479 441,03 € 23.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0091/25 internet do 10.6.25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 82,81 € 23.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0086/25 USB port Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 17,38 € 23.05.2025 26.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0073/25 lektor TJ 4/25 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PLUS Academia spol s r.o. 45390380 911,43 € 23.05.2025 23.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0088/25 doplatok za seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Seminaria, s.r.o. 26426218 16,59 € 21.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0087/25 Orange do 16.5.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 204,74 € 21.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0040/25 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 183,87 € 20.05.2025 21.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0084/25 poplatky na súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Střední škola obchodní 00510874 667,68 € 19.05.2025 30.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0039/25 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Alza.sk s.r.o. 36562939 126,20 € 19.05.2025 20.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka