Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0732/21 mobilné služby 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,52 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0734/21 odber kuchynského odpadu 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0738/21 poplatok za SIM kartu 10-12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 74,52 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0739/21 centralizovaná ochrana objektu 10-12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 378,00 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0726/21 vodné,stočné,zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 96,34 € 28.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0727/21 vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 179,41 € 28.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0728/21 stravovacie poukazy 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 288,00 € 28.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0718/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 101,26 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0723/21 supervízia v rozsahu 4.hod Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava 31803989 160,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0720/21 potraviny 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 69,85 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0722/21 chladená strava 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 254,04 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0719/21 update sviatkov 2022,programu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 40,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0724/21 školenie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 3LOBIT, s.r.o. Bratislava 46020152 490,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0721/21 servis PC+ server Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0725/21 časopis "Adamko" 2-8/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,60 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0717/21 vitamíny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MEDACO s.r.o. 35920882 4 320,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/0699/21 za elektrickú energiu Ľ.Z.6 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 309,29 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0700/21 za elektrickú energiu Lip.19 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 394,13 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0701/21 elektrická energia HT16 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 65,34 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0705/21 elektrická energia Lip.13 11/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 342,62 € 20.12.2021 04.01.2022 Faktúra