Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0068/22 pevné linky +net. aj HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 135,07 € 04.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0064/22 nedoplatok za teplo 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 292,11 € 04.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 552,60 € 03.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 SSD disk Kingston Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 35,88 € 03.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 119,20 € 02.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 za teplo 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 590,00 € 02.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0062/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 120,53 € 02.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 servis PC+ server 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 02.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 za plyn HT12 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 01.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 za plyn Lip.13 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 01.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 za plyn Ľ.Z.6 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 01.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 za plyn HT16 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 01.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 59,98 € 01.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 potraviny 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 199,17 € 01.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 vodné,stočné,zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,20 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 vodné,stočné,zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 113,41 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 preplatok zrážky Lip.13 (opravná faktúra) Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -202,50 € 31.01.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 stravovacie poukazy 2/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 UP Déjeuner,s.r.o. 53528654 228,00 € 31.01.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 282,70 € 31.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 servis výťahu HT12 1-6/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 354,46 € 31.01.2022 16.02.2022 Faktúra