Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0014/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 64,01 € 12.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 209,35 € 11.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 53,91 € 11.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,92 € 11.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 1 546,68 € 11.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 80,63 € 11.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 175,46 € 11.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0729/21 pevné linky +net. HT12 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,39 € 10.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 21,02 € 05.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 22,92 € 04.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 73,69 € 04.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 76,08 € 03.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 za teplo 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 740,00 € 03.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 potraviny 1/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 179,95 € 03.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0731/21 PHM , kosačka 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 218,16 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0735/21 elektrická energia Lip.13 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 335,38 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0736/21 elektrická energia Ľ.Z.6 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 339,19 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0737/21 elektrická energia Lip.19 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 367,42 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0730/21 pevné linky, net. aj HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 137,11 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0733/21 pevné linky HT16+ TV 12/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,98 € 31.12.2021 01.02.2022 Faktúra