Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12468

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0247/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 110,08 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 123,60 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 potraviny 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 132,45 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0237/23 pevné linky + TV HT16 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,51 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0238/23 pevné linky + net. , TV HT12 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,73 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0239/23 pevné linky, net. aj HT16 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 150,02 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 výmena zásobníka na vodu HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VO-KU-PLYN,s.r.o. 31386806 1 929,83 € 10.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 131,95 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 za teplo 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 270,00 € 02.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 za plyn HT16 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 568,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 za plyn Lip.13 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 18,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 za plyn HT12 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 za plyn Ľ.Z.6 5/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 10,00 € 02.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 deratizácia budov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rýchla rota Bratislava s.r.o. 52769054 194,14 € 27.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 692,82 € 27.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 vyúčtovacia faktúra 3-4/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 145,48 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 112,27 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 162,41 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 72,07 € 25.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 potraviny 4/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 49,42 € 25.04.2023 23.05.2023 Faktúra