Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0247/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 110,08 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 123,60 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | potraviny 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 132,45 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | pevné linky + TV HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,51 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | pevné linky + net. , TV HT12 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,73 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | pevné linky, net. aj HT16 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,02 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | výmena zásobníka na vodu HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VO-KU-PLYN,s.r.o. | 31386806 | 1 929,83 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 131,95 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/23 | za teplo 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 270,00 € | 02.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | za plyn HT16 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 568,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | za plyn Lip.13 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 18,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | za plyn HT12 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | za plyn Ľ.Z.6 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 194,14 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 692,82 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | vyúčtovacia faktúra 3-4/2023 vodné,stočné,zrážky Lip.19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,48 € | 26.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,27 € | 26.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,41 € | 26.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 72,07 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | potraviny 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 49,42 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra |