Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0572/16 revízia zabezpečovacieho zariadenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 471,20 € 19.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0571/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 108,37 € 18.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0568/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 80,29 € 17.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0569/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 112,10 € 17.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0570/16 konzultácia ohľadne rekonštrukcie telefónnej siete Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SPELEX, s.r.o. Bratislava 0035746190 43,50 € 17.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0563/16 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 172,65 € 14.10.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0567/16 prepravu strešnej krytiny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Car Route,s.r.o. 46294996 36,00 € 14.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0564/16 dezinsekcia HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XXREAL,a.s. 47543639 600,00 € 14.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0566/16 koberec, rohožka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BRENO s.r.o. 36660710 125,60 € 14.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0565/16 maliarske práce na HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IMI-MAL- Imrich Holocsi 37333267 262,00 € 14.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0560/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 54,31 € 12.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0561/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 277,22 € 12.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0562/16 mobilné služby 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,44 € 12.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0559/16 potraviny 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 88,24 € 12.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0558/16 potraviny 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 116,83 € 12.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0557/16 poplatok za telefón Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,80 € 11.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0552/16 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 268,81 € 11.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFBV/0555/16 odber kuchynského odpadu 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 10.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0556/16 komunálny odpad 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 351,70 € 10.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0554/16 obhliadka za účelom prečistenia odpadovej stúpačky na HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Marek Bratislava 32066848 108,00 € 10.10.2016 19.10.2016 Faktúra