Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0435/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 386,43 € 08.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0436/16 potraviny 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 117,16 € 08.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0440/16 materiál na projekt "Altánok" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Štefan Zelenský 34944044 400,00 € 08.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0439/16 podlahárske práce (jedáleň) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Morovik Lórant 43385931 485,60 € 08.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0438/16 potraviny 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 253,71 € 08.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0434/16 komunálny odpad 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 307,92 € 05.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0432/16 korková nástenka(240x120) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Deoline Group s.r.o. 01399918 128,52 € 05.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0433/16 potraviny (chladené) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 252,05 € 05.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0431/16 vodné HT16 7/16, stočné HT16 7/16, zrážky HT16 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,91 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0430/16 vodné HT12 7/16, stočné HT12 7/16, zrážky HT12 7/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 116,94 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0429/16 vodné Lip.13 6/16, stočné Lip.13 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 74,74 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0428/16 vodné Lip.19, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 89,16 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0427/16 vodné Ľ.Z.6 6/16, stočné Ľ.Z.6 6/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 144,88 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0424/16 GL 230 ks, poplatky odplata,doručenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 854,05 € 04.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0421/16 fa. za teplo 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 610,00 € 04.08.2016 19.08.2016 Faktúra
DFBV/0426/16 ele.energia HT16 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 167,00 € 04.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0425/16 elektr.energia HT12 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 140,00 € 04.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0422/16 elektr.energia 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 04.08.2016 15.08.2016 Faktúra
DFBV/0423/16 skartovačka Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KOEXIMPO,s.r.o. 31584268 220,00 € 04.08.2016 10.08.2016 Faktúra
DFBV/0420/16 materiál na opravu elektriny, výjazd Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HS stav plus,s.r.o. 50348663 89,90 € 03.08.2016 10.08.2016 Faktúra