Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0670/19 | preplatok elekt. energie 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -8,77 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0656/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,44 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,08 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 164,06 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0659/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,70 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 34,80 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,58 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 132,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176,08 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/19 | liečivá a zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 216,82 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/19 | preplatok za teplo 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -352,82 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,75 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0649/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 27,50 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 414,12 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 27,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/19 | plyn HT 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0643/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 115,80 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0641/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 22,49 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |