Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0581/21 | servis PC + server 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | potraviny 11/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 211,61 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 159,21 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | deratizácia všetkých objektov CSS a HT | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 336,00 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 1 195,31 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 239,77 € | 26.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 102,71 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 785,30 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,77 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,86 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 157,72 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 39,07 € | 25.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,68 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | potravina 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 35,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 157,68 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/21 | montáž svetiel v budove Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Matej Huraj | 53282221 | 998,00 € | 19.10.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 72,34 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 49,82 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 168,13 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |