Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0186/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 199,61 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | P&D Services s.r.o. | 53242858 | 180,00 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 33,22 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,32 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | deratizácia Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 210,00 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | nedoplatok za teplo 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 142,40 € | 12.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 452,00 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 26,02 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 120,00 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | PHM 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 142,25 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,49 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 99,97 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | potraviny 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 1 031,06 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | za plyn Lip.13 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | za plyn Ľ.Z.6 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | za plyn HT12 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | za plyn HT16 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | pevné linky HT16 + TV 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,26 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | pevné linky +net. HT12 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,42 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,86 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra |