Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0255/21 tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 156,60 € 12.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 461,18 € 12.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0247/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 200,65 € 11.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,55 € 11.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0250/21 stravovacie poukazy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 416,00 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0249/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 13,64 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0245/21 supervizia v rozsahu 1,5h Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava 31803989 60,00 € 11.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0243/21 mobilné služby Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,46 € 11.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0244/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 26,52 € 11.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0246/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 330,17 € 11.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 elektrická energia HT16 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 07.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 elektrická energia HT12 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 07.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 nedoplatok za teplo 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 300,77 € 07.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 PHM 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 160,98 € 05.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 158,29 € 05.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 342,23 € 05.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 54,34 € 05.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 poskytnutie práva používať aktuálne verzie 5/2021-4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Solitea Slovensko,a.s. 36237337 157,56 € 05.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 personálny a mzdový poradca ,online prístup 2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 115,42 € 05.05.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 za plyn Ľ.Z.6 5/2020 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 04.05.2021 26.05.2021 Faktúra