Faktúry
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0220/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 884,51 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 607,40 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 211,36 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 199,78 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 003,15 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 950,15 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 198,80 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 177,15 € | 21.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 576,41 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 851,23 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 814,50 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | nový zákon o školskej správe | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 95,94 € | 13.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | poplatky - členstvo MYP Cat.2 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ibicus Limited | 279397829 | 681,95 € | 13.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 764,90 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0208/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 535,26 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 031,27 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | Vstupenky v rámci koncert. cyklu Hud. Akad. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenská filharmónia | 00164704 | 104,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0364/25 | školenie - komunikácia obce/školy v elektronickej podobe | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum | 35532882 | 43,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | školenie - zákon o pedagog. a odbor. zamest. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum | 35532882 | 43,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | el. energia - preplatok 10/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -55,11 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | Aplik. a system konzultácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 50,43 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | Služby PODČ a monitorovanie EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0366/25 | webinár - cest. náhrady pri prac. cest. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ipeko Zvolen s.r.o. | 47405279 | 55,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | eTlačivá pre Spojené školy 150-299 žiakov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 280,00 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | Veólia teplo - nedoplatok 10/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 194,25 € | 12.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 386,94 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0199/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 885,35 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 424,50 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 965,93 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0201/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 085,95 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |