Faktúry
Počet záznamov: 3635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0429/25 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0430/25 | Zabezpečenie odborných a poradenských služieb a konzult. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0428/25 | stravovanie 12/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 10 955,80 € | 22.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 975,18 € | 19.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 075,71 € | 19.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 308,03 € | 19.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 808,02 € | 19.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 437,81 € | 19.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | KV - nova dverna zostava / modernizacia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B.E. Service SK, s.r.o. | 47133449 | 24 976,01 € | 19.12.2025 | 01.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/25 | pracovná obuv | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 233,75 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0427/25 | školenie - novela šk. zákona | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 95,94 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0426/25 | stoličky a stoly do ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IDONA, spol. s.r.o. | 34138277 | 19 993,99 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0424/25 | kancelársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 3 676,25 € | 19.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0418/25 | tonery - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KANTE ZK s.r.o. | 25206044 | 1 227,80 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | uč. pomôcky - športové - ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 748,00 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | tonery ZŠ a ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 6 092,07 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | IT materiál - G, ZŠ, ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 4 308,57 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0416/25 | uč. pomôcky - chémia G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 349,25 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0420/25 | Tuli Nimble Sofa 160 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tuli, sk. s.r.o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave | 45248451 | 4 641,25 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | nože do kuchyne - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 1 110,70 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | uč. pomôcky - fyzika G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CONATEX DIDACTIC, Valvarská Praha | 25783688 | 497,48 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | lampa acer h6517st - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 411,19 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0423/25 | vybavenie, knihy, iné, G, ZŠ, ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 2 184,00 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 939,25 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | pracovné oblečenie - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 702,79 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Educaplay, s.r.o. | 44889780 | 10,90 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | fyzikálne pomôcky G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 103,01 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | fyzikálne pomôcky G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NOMiland s.r.o. | 36174319 | 107,30 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | VEMA - Seminár PAM online | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | fyzikálne pomôcky G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JADO Trade s.r.o. | 47172983 | 36,20 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |