Faktúry
Počet záznamov: 3574
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0230/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 873,42 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 217,99 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 263,90 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 169,48 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,36 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 378,90 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 110,93 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 2 508,93 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 865,38 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0228/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 970,83 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 938,13 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 519,22 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0226/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 112,80 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0227/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 333,95 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | plastové štátne znaky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pastel groups s.r.o. | 56432381 | 391,60 € | 27.11.2025 | 10.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0220/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 884,51 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 607,40 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 211,36 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 199,78 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 003,15 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 950,15 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 198,80 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 177,15 € | 21.11.2025 | 03.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 294,94 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | poplatok za sl. v oblasti segregácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 232,47 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0383/25 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | Zabezp. odbor. poradenských sl. a konzultácii | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | stravovanie 10/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 16 691,20 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | Zásielka maturít IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DHL Express (Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 139,10 € | 18.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | školenie - novela z. o FK | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 18.11.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |