Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2888

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0400/21 učebné pomôcky - hry Spojená škola Pankúchova 53242742 3 via, s.r.o. 44399901 1 178,16 € 13.12.2021 18.12.2021 Faktúra
DFBV/0383/22 škd učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 3 via, s.r.o. 44399901 1 199,81 € 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFBV/0376/23 škd pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 3 via, s.r.o. 44399901 1 161,05 € 18.12.2023 27.12.2023 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0451/21 čistiace a hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava 44101414 629,50 € 27.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0097/23 školenie - Malgotová Spojená škola Pankúchova 53242742 3lobit o.z. 30851491 79,00 € 20.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0009/22 oprava xeroxov Spojená škola Pankúchova 53242742 A.S.E.P. spol. s r.o. 35714271 206,40 € 12.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0305/21 web kamera Spojená škola Pankúchova 53242742 AB COM CZECH s.r.o. 25974939 444,00 € 29.10.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0289/24 kamery a inšt. materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 AB COM CZECH s.r.o. 25974939 1 689,00 € 01.10.2024 05.11.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0126/24 učebnice SJ pre ZŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 ABCedu, a.s. 51724561 303,48 € 30.04.2024 08.06.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0399/21 trezor Spojená škola Pankúchova 53242742 AD ASTRA BOTH s.r.o. 35940042 1 148,00 € 10.12.2021 18.12.2021 Faktúra
DFBV/0382/21 Covid - testy Spojená škola Pankúchova 53242742 AESKULAP s.r.o. 31370161 250,00 € 07.12.2021 18.12.2021 Faktúra
DFBV/0358/24 napln do lekarnicky Spojená škola Pankúchova 53242742 AESKULAP s.r.o. 31370161 92,60 € 26.11.2024 05.12.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0030/21 tabulky a fólie na dvere Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 174,48 € 08.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 tabuľky na dvere Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 48,00 € 28.05.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 projekt šport, basketbalové koše Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 2 592,00 € 28.05.2021 27.06.2021 Faktúra
DFBV/0331/21 projekt Spp - grant Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 2 179,20 € 12.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0370/21 rámy na zrkadlá, spojovací materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 1 176,00 € 02.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0376/21 žalúzie Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 5 475,90 € 06.12.2021 18.12.2021 Faktúra
DFBV/0397/21 informačné tabuľky Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 409,20 € 10.12.2021 18.12.2021 Faktúra
DFBV/0448/21 Handbook - učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 996,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 tabuľky Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 39,60 € 01.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 žalúzie Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 5 807,40 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 všeobecný mat., grafické práce, laminácia Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 2 856,00 € 30.03.2022 07.04.2022 Faktúra
DFDU/0001/22 Erazmus - reklam. mat. Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 1 332,80 € 18.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFBV/0254/23 žalúzie do tried Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 5 253,00 € 27.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 učebné pomôcky - letáky Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 189,72 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0146/23 SK klíma - propagácia Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 1 307,51 € 16.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 Popisné tabule Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 364,80 € 10.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 všeobecný mat. Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 1 198,80 € 27.02.2023 29.03.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 sklárske služby Spojená škola Pankúchova 53242742 AG Print, s.r.o. 53141628 697,99 € 19.01.2023 04.02.2023 Faktúra