Faktúry
Počet záznamov: 3686
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0227/24 | učebnice pre učiteľov PK ANJ - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 42,08 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0228/24 | RO 136 - učebnice pre žiakov ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 4 522,55 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0229/24 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 73,74 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0259/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 40,95 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0226/24 | roll up baner 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 162,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0258/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 940,84 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0224/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 525,06 € | 23.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 527,56 € | 20.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 899,71 € | 20.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/24 | učebnice pre žiakov BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 162,50 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/24 | učebnice pre učiteľa FRA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 75,99 € | 18.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/24 | revízia a čistenie žľabov na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 4 644,00 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 615,37 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 717,18 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 160,37 € | 17.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/24 | spotr. materiál na vyučovací proces - VYT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DEKOR POIN s.r.o. | 36831301 | 552,31 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0218/24 | učebnice pre učiteľa PK ANJ - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 128,93 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/24 | učebnice pre učiteľa PK ANJ - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 146,96 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/24 | učebnice pre učiteľov PK NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 88,08 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 124,74 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0251/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 724,68 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 11,18 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/24 | elektrika 8/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -248,91 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0252/24 | elektrika 8/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -83,03 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0214/24 | interaktívne učebnice + kódy pre učiteľov PK NEJ (licencie) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 188,54 € | 11.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0213/24 | telekomunikačné služby 8/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,89 € | 11.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0212/24 | 1ks kovová kartotéková skrinka INCLUDE (2 zásuvky), 1ks skrinka na kľúče BIRKETT šedá 30x24x8 cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 379,20 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0245/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 564,99 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0246/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 431,44 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0247/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 253,80 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |