Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3686

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0227/24 učebnice pre učiteľov PK ANJ - VP Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 42,08 € 27.09.2024 02.10.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0228/24 RO 136 - učebnice pre žiakov ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 4 522,55 € 27.09.2024 02.10.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0229/24 učebnice pre učiteľov PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 73,74 € 27.09.2024 02.10.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0259/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 40,95 € 25.09.2024 02.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0226/24 roll up baner 3ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Stamperia s.r.o. 54906105 162,00 € 24.09.2024 02.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0258/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 940,84 € 24.09.2024 02.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0224/24 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 525,06 € 23.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFSJ/0256/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 527,56 € 20.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFSJ/0257/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 899,71 € 20.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0223/24 učebnice pre žiakov BIO Gymnázium Grösslingová 17337101 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 162,50 € 19.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0222/24 učebnice pre učiteľa FRA Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 75,99 € 18.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0221/24 revízia a čistenie žľabov na budove školy Gymnázium Grösslingová 17337101 Urban s.r.o. 44212143 4 644,00 € 17.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFSJ/0253/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 615,37 € 17.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFSJ/0255/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 717,18 € 17.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFSJ/0254/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 3 160,37 € 17.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFBV/0220/24 spotr. materiál na vyučovací proces - VYT Gymnázium Grösslingová 17337101 DEKOR POIN s.r.o. 36831301 552,31 € 16.09.2024 27.09.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0218/24 učebnice pre učiteľa PK ANJ - VP Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 128,93 € 16.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0219/24 učebnice pre učiteľa PK ANJ - VP Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 146,96 € 16.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0217/24 učebnice pre učiteľov PK NEJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 88,08 € 13.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFSJ/0250/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 124,74 € 13.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFSJ/0251/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 724,68 € 13.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0216/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 11,18 € 12.09.2024 28.09.2024 Faktúra
DFBV/0215/24 elektrika 8/2024 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -248,91 € 12.09.2024 02.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0252/24 elektrika 8/2024 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -83,03 € 12.09.2024 02.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0214/24 interaktívne učebnice + kódy pre učiteľov PK NEJ (licencie) Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 188,54 € 11.09.2024 19.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0213/24 telekomunikačné služby 8/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 66,89 € 11.09.2024 19.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0212/24 1ks kovová kartotéková skrinka INCLUDE (2 zásuvky), 1ks skrinka na kľúče BIRKETT šedá 30x24x8 cm Gymnázium Grösslingová 17337101 A J Produkty a.s. 36268518 379,20 € 10.09.2024 19.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0245/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 564,99 € 09.09.2024 19.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0246/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 431,44 € 09.09.2024 19.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0247/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 253,80 € 09.09.2024 19.09.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra