Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4204

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0175/25 vyúčtovacia faktúra - ubytovanie s polpenziou pre učiteľov - exkurzia so žiakmi ITA 9.6.-13.6.2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 472,00 € 27.06.2025 04.07.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/25 mapy na plátne BA/okolie kedysi a dnes, skladacie mapy Gymnázium Grösslingová 17337101 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 8 762,40 € 13.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFBV/0161/25 aSc Agenda Komplet na rok 2026 Gymnázium Grösslingová 17337101 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 797,00 € 09.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFSJ/0127/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 449,51 € 05.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFBV/0158/25 bianco list - vysvedčenia s vodotlačou 1000ks Gymnázium Grösslingová 17337101 ŠEVT a.s. 31331131 628,65 € 05.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFBV/0157/25 mobilné služby 5/2025 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,68 € 03.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFBV/0153/25 výkon zodpovednej osoby 6/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 02.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFBV/0154/25 poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 6/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 110,70 € 02.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFBV/0152/25 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 24,96 € 02.06.2025 06.07.2025 Faktúra
DFSJ/0121/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 33,60 € 30.05.2025 06.07.2025 Faktúra
DFBV/0151/25 CD k učebniciam pre učiteľa PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 33,68 € 30.05.2025 06.07.2025 Faktúra
DFSJ/0125/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 875,14 € 30.05.2025 06.07.2025 Faktúra
DFSJ/0123/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 261,72 € 30.05.2025 06.07.2025 Faktúra
DFSJ/0124/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 832,41 € 30.05.2025 06.07.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 193,21 € 29.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFSJ/0120/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 16,80 € 28.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 potlač diplomov pre maturantov Gymnázium Grösslingová 17337101 RNDr. Vlastimil Autrata - VBA 14005760 439,39 € 28.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFCM/0014/25 adaptér na ASUS notebook 65W USB-C - 4ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Daniel Vondráček 87014432 91,93 € 27.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0118/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 348,35 € 27.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFSJ/0119/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 576,58 € 27.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFSJ/0117/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI 32305788 123,76 € 27.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFBV/0148/25 vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 524,13 € 26.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFSJ/0116/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 4 756,39 € 26.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFDAR/01/25 DAR-ubytovanie s plnou penziou pre 4 animátorov/pedag. dozor - exkurzia so žiakmi 12.5.-16.5.2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 Detská rekreácia s. r. o. 51829495 684,00 € 23.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 učebnice pre učiteľa PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 205,40 € 21.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFBV/0144/25 poštovné - prijímačky Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 554,40 € 20.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0145/25 poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 5/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 85,71 € 20.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFSJ/0113/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 844,83 € 19.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFSJ/0114/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 299,03 € 19.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFBV/0143/25 odmeny pre súťažiacich OK MO 2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 3via, s.r.o. 44399901 127,74 € 19.05.2025 05.06.2025 Faktúra