Faktúry
Počet záznamov: 4235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0178/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/25 | vyúčtovacia faktúra - ubytovanie s polpenziou pre učiteľov - exkurzia so žiakmi ITA 9.6.-13.6.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 472,00 € | 27.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0174/25 | ROč. 105,126 - notebooky s príslušenstvom (taška, klávesnica, myš) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 594,50 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,09 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0142/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 721,88 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 4 404,50 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/25 | toner Canon sekretariát1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 59,90 € | 26.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/25 | servis kopírky Canon sekretariát | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 423,62 € | 25.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 587,42 € | 24.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 546,27 € | 24.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,68 € | 23.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 559,23 € | 23.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 170,00 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 49,75 € | 19.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov MAT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 2 280,00 € | 18.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/25 | mapy na plátne BA/okolie kedysi a dnes, skladacie mapy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 8 762,40 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 680,33 € | 13.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 909,20 € | 13.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 653,86 € | 13.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 170,00 € | 11.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/25 | ROč. 75 - PRO Škola škole - AJ literatúra pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 218,43 € | 11.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 109,65 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/25 | telekomunikačné služby 5/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,26 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 152,32 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/25 | aSc Agenda Komplet na rok 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 797,00 € | 09.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/25 | teplo 5/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -895,05 € | 09.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/25 | komponent na otváranie el. zámku na dvere do budovy školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | LIVOLO s.r.o. | 46182543 | 78,50 € | 09.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 026,46 € | 09.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 449,51 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Faktúra |