Faktúry
Počet záznamov: 4235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 232,91 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0283/18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 40,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0093/19 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 43,30 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0181/20 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 424,14 € | 30.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0052/09 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 18,00 € | 03.02.2009 | 09.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0064/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 285,76 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0345/24 | 1 ks outdoorová bedmintonová sieť Easy 3m s raketami, bedmintonové rakety Prime 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 157,85 € | 27.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | 1. splátka za ubytovacie a stravovacie služby LVK 1. turnus | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 000,00 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/24 | 10ks notebook Lenovo ThinkBook 16 G7 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 7 128,00 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/21 | 10ks retiazkové rolety 1390x2900, 6ks retiazkové rolety 1790x2900 (výmena) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Labona s.r.o. | 03898881 | 3 086,82 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | 10ks rošt do konvektomatu, 1ks nerezový termos 20l s kohútikom - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | 34153004 | 420,84 € | 30.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | 15 ks jedálenský stôl 180x80 a 8ks jedálenský stôl 120x80 do ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 2 299,20 € | 23.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFPRO/0007/19 | 15ks sada hier - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 1 695,00 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/19 | 15ks školské stoly a 30 ks stoličky Lektor VK4540, 20ks sedadlo, 20 ks operadlo, 2 ks vrchná doska stola zelené | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 892,90 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | 16x notebook Acer TravelMate P2 (TMP215-53-34WT) - chránená dieľňa | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 9 744,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/24 | 1ks bezdrôtový mikrofon RODE Wireless GO II | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 258,69 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0350/24 | 1ks brúska žirafa na betón, 1ks leštička na veľké plochy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slavomír Solin - DINARS | 36873632 | 2 155,20 € | 31.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/24 | 1ks fúkač a vysáva lístia Kärcher BLV 36-240, 1ks rýchlonabíjačka 36V | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 458,00 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/24 | 1ks kovová kartotéková skrinka INCLUDE (2 zásuvky), 1ks skrinka na kľúče BIRKETT šedá 30x24x8 cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 379,20 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0264/23 | 1ks SSD disk do notebooku - oprava | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 23,88 € | 05.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | 1x vysávač Eta, 2x rýchlovarná kanvica Sencor SWK 2080 BK | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 97,70 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | 1x ZyXEL GS1920-48, zásuvka na stenu - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 340,56 € | 06.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/24 | 20ks notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, 2ks notebook Lenovo ThikPad E16 G2 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 13 400,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0124/19 | 2ks čipových kariet Atos na mandátne certifikáty | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 06.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/24 | 2ks koktejlový okrúhly vysoký stolík priemer 60cm, 2ks koktejlový okrúhly vysoký stolík priemer 80cm (vrátane obrusov) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 194,44 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0329/24 | 2ks kovové skrine na tablety 100x80x42 cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ff consulting, s.r.o. | 44182333 | 324,50 € | 18.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0323/21 | 2ks perkusná sada - učebné pomôcky hudobná výchová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 197,98 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | 2ks toner do HP Laser Jet pro MFP M125a (zástupcovňa) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 107,52 € | 25.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | 2ks toner do zborovne (TK 3150) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 27.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/17 | 2ks toner do zborovne (TK 3150) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z + M Finance SK, spol. s r.o. | 36845566 | 136,80 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |