Faktúry
Počet záznamov: 2660
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0375/24 | predplatné noviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. | 35792281 | 341,15 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0376/24 | predplatné časopis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. | 35792281 | 114,29 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0377/24 | ročné predplatné noviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. | 35792281 | 70,20 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0373/24 | plynový ohrievač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 288,49 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0374/24 | šijací stroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OK PFAFF, s.r.o. | 36173371 | 624,00 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0363/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wocht s.r.o. | 50186965 | 834,00 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0364/24 | elektrické polohovacie postele | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 10 520,00 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0366/24 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 1 808,37 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0365/24 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 233,50 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0372/24 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 158,40 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0367/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 1 015,80 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0368/24 | interiérové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 3 215,42 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0369/24 | interiérové vybavenie - laminátová podlaha | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 751,10 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0371/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 716,50 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0370/24 | pracovná terapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 1240.design | 5213948702 | 218,86 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0358/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 460,56 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0354/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marek Cvečka | 50246054 | 500,00 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0361/24 | Verejná správa SR ročný prístup | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0360/24 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 528,00 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0359/24 | terapeutické pomôcky pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 2 338,94 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0356/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 698,90 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0355/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Drevex EU s.r.o. | 36835463 | 384,00 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0357/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 917,78 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0362/24 | časopis Zdravie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 28,90 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0352/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 443,47 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0350/24 | protišmykové podložky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 365,99 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0344/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 3 318,65 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0345/24 | plastové hrnčeky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Gastronom International SK | 35888229 | 56,74 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0353/24 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 237,60 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0348/24 | dvere so zárubňou, montáž priečok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 3 160,03 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |