Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0064/23 | oprava W zelený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 144,78 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0061/23 | oprava plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 610,00 € | 22.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0257/23 | organizácia súťaže na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 250,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | organizácia florbalu na Župnom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 250,00 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0243/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 925,37 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 688,20 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 525,17 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 26,78 € | 21.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 251,86 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/23 | lavičky šatníkové | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 512,00 € | 20.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -8,48 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -175,14 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 2 228,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 231,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 333,50 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | vypracovanie rozpočtu a výkaz výmeru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NKProjekt | 55607721 | 100,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | realizácia verejného obstarávania | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 550,00 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 545,28 € | 18.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0059/23 | hygienické predpisy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Monika Partlová , s.r.o | 47453575 | 600,00 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0058/23 | organizácia plážového volejbalu na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mgr. Michaela Cibulová | 43526781 | 200,00 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |