Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0416/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,80 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,32 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/22 | prenájom atlettickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 006,20 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 562,30 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/22 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/22 | profylaktický servis kotlov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 184,80 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/22 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 378,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/22 | nájom a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 60,25 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 668,45 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 527,34 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 203,51 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/22 | plachta, meradlo k výškarskemu sektoru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 984,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/22 | výškarske doskočisko + molitan | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 2 084,40 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/22 | oxygenátor pre športovcov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 1 500,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/22 | vak na oxygenátor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 540,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
VO/0130/22 | utierky, toaletný papier, hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 820,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0401/22 | oprava plynového kotla v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 486,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/22 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 4 319,87 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/22 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 58,89 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |