Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0184/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,80 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 222,05 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 123,63 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 803,88 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 838,61 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 593,23 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 398,42 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 799,29 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 534,45 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 567,98 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 959,05 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 943,52 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 940,56 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 442,80 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 30.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | servisné práce-projektory, rozvody, nastavenia zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 747,50 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |