Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3505

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0080/22 hygienický materiál - šj Spojená škola Ostredková 53242726 KAMIKO HYGIENE 45965340 25,80 € 31.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFSJ/0080/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 57,60 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFSJ/0084/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 756,34 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFSJ/0083/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 578,24 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFSJ/0082/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MINIT SLOVAKIA 17053897 330,04 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFSJ/0081/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 125,99 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFSJ/0079/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 113,52 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFSJ/0078/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 36,86 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
VO/0021/22 oprava havárie ústredného kúrenia Spojená škola Ostredková 53242726 VEMAPOS 35829613 5 957,10 € 29.03.2022 31.03.2022 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0079/22 nájom-kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 54,00 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0078/22 nájom-kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 46,73 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0076/22 seminár PAM Spojená škola Ostredková 53242726 Seyfor Vema 36237337 60,00 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0077/22 čistiace a hygienické prostriedky - šj Spojená škola Ostredková 53242726 KAMIKO HYGIENE 45965340 801,68 € 29.03.2022 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0073/22 oprava strechy školy - atiky pozinkovaného plechu Spojená škola Ostredková 53242726 TWINS-SK 35859318 3 255,94 € 28.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0075/22 opravy PC a údržba, kabeláž, úprava stránky Spojená škola Ostredková 53242726 EasyTech,s.r.o 46599231 685,00 € 28.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0074/22 zástavy - vonkajšie Spojená škola Ostredková 53242726 2U s.r.o 17315786 220,56 € 28.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFSJ/0090/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 470,14 € 28.03.2022 02.05.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 práce na dodávke a montáži samonosnej brány Spojená škola Ostredková 53242726 E.P.A.S.SK 46960171 7 643,56 € 28.03.2022 05.05.2022 Faktúra
DFSJ/0077/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 236,85 € 25.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0074/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 PICADO 36397164 550,50 € 25.03.2022 05.04.2022 Faktúra