Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1919
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/2026 | Online prístup do časopisu | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 178,55 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 039/2026 | Vstupné do múzea | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 235,00 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 040/2026 | Doprava do múzea | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 455,10 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 037/2026 | Registratúrny poriadok | Obchodná akadémia | 30775434 | SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 01.04.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 036/2026 | Servis elektronickej nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 105,00 € | 31.03.2026 | 09.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0083/26 | Posilňovací stroj - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 785,30 € | 31.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/26 | Nábytok do kabinetu - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 184,00 € | 31.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/26 | Florbalové hokejky, loptičky - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Necy | 28285425 | 331,01 € | 31.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/26 | Vybavenie kuchyne - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 147,79 € | 30.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/26 | webhosting plus oadudova.sk vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 110,55 € | 30.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Ecork, s.r.o. | 50690426 | 6 287,76 € | 29.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/26 | Prepojenie switchov a rackov, údržba PC | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 5 868,95 € | 27.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/26 | Oprava priestorov šk. jedálne + učebna | Obchodná akadémia | 30775434 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 65 452,03 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | mydlo, utierky, toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 286,15 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 58,15 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 751,48 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 035/2026 | Revízia elektro | Obchodná akadémia | 30775434 | PowerEV s.r.o. | 57254729 | 2 170,00 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0074/26 | hygienické a čiastiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 856,81 € | 25.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 248,16 € | 25.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/26 | oprava svietidiel | Obchodná akadémia | 30775434 | AXIS ES s.r.o. | 44100183 | 460,64 € | 24.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra |