Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1484

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
080/2025 Letenky Barcelona 12 ks Obchodná akadémia 30775434 Wizz Air Hungary Kft 0109964332 2 346,96 € 11.06.2025 20.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
079/2025 Letenky Malaga 11 ks Obchodná akadémia 30775434 Wizz Air Hungary Kft 0109964332 2 979,02 € 11.06.2025 20.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
078/2025 Ultraparfum Jablko&Mäta Obchodná akadémia 30775434 CleanFit s.r.o. 43853188 84,87 € 11.06.2025 20.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
077/2025 Ozvučenie na dvere Obchodná akadémia 30775434 D-Set, s.r.o. 46706771 97,19 € 11.06.2025 20.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
076/2025 Monitor Dell Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 110,70 € 11.06.2025 20.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
075/2025 Oprava zariadení - IdeaPad Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 712,17 € 08.06.2025 17.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
074/2025 Pracie gély Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 13,53 € 04.06.2025 13.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
073/2025 filament do 3D Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 489,54 € 02.06.2025 13.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
072/2025 Čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 UNITRADE MARKET, s.r.o. 48029637 448,70 € 02.06.2025 13.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0121/25 vyúčtovanie svietidlá (bude vratka 5 eur) Obchodná akadémia 30775434 SCONTO Nábytok, s.r.o. 44731159 144,80 € 05.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0125/25 čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 129,27 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0119/25 spisová zložka Obchodná akadémia 30775434 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 88,20 € 30.04.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0120/25 kancelárske potreby Obchodná akadémia 30775434 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 144,55 € 30.04.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0126/25 športové pomôcky Obchodná akadémia 30775434 AK SPORT s.r.o. 47163526 431,55 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0122/25 pranie a prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 57,05 € 05.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0128/25 Vyučtovanie - športové pomôcky Obchodná akadémia 30775434 FIT PLUS 31352626 153,94 € 15.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0124/25 poštové služby Obchodná akadémia 30775434 Slovenská pošta 36631124 2 021,85 € 05.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0123/25 plyn Obchodná akadémia 30775434 SPP 35815256 4 116,00 € 05.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 vodné, stočné a zrážky Obchodná akadémia 30775434 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 622,28 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 lopty Obchodná akadémia 30775434 Branislav Kondrčík 35042681 295,00 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra