Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -386,47 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -340,64 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -313,57 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -294,28 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | vysporiadanie faktúry | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | -254,60 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -215,65 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | darčekové poukážky vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -180,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | darčekové poukážky zľava | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -120,00 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | darčekové poukážky (dobropis) | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -110,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,76 € | 09.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | karta na obed | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | karta na obed (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | karta na obed (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | karta na obed | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | karta zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Odpis výtlačkov použitia toneru | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 8,80 € | 26.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 9,63 € | 22.07.2025 | 11.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 9,63 € | 18.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |