Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0078/25 Hlasové služby 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 27,72 € 09.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0076/25 Poplatok za poskytovanie služby mVL 02.25 Obchodná akadémia 30775418 Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 5,95 € 08.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0077/25 Vyúčtovacia faktúra za odber plynu 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 11 832,06 € 08.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0075/25 Spolufinancovanie Multisport karta zamestnanec+SF Obchodná akadémia 30775418 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 520,00 € 07.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0073/25 Činnosť zodpovednej osoby 04/2025 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 60,27 € 07.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0074/25 Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2025 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 110,70 € 07.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0020/25 Bezpečnostné tabuľky 6 ks Obchodná akadémia 30775418 TRAIVA, s.r.o. Ostrava 25380141 76,85 € 07.04.2025 11.04.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
VO/0018/25 Vytvorenie výkazov výmer na 2 stavebné objekty na základe CP Obchodná akadémia 30775418 LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. 56195681 738,00 € 07.04.2025 10.04.2025 Objednávka
DFBV/0071/25 kompletná údržba výťahov za I. štvrťrok 2025 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 132,00 € 04.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0072/25 Preplatok elektrickej energie za 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 G&E Trading, a.s. 50131711 -69,89 € 04.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0069/25 toner do tlačiarne - učebňa maturity Obchodná akadémia 30775418 N-COPY s.r.o. 48301850 93,48 € 03.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0070/25 prenájom tlačiarne - riaditeľstvo za I.Q Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 464,55 € 03.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0065/25 Nájom+servisné zabezpečenie tlačových zariadení 01-03/25 Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 268,51 € 02.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0003/25 Príspevok SF stravné 03/25 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 483,12 € 02.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0068/25 Stravné zamestnávateľ 03/25 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 2 335,08 € 02.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0066/25 Jazykový kurz pre ukrajinských žiakov 03/25 Obchodná akadémia 30775418 Jazyková škola Palisády 17319145 244,00 € 02.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0067/25 Vyúčtovacia faktúra 03/25 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 1 000,04 € 02.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0063/25 Spracovanie miezd 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 Hroncová 51381753 900,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0064/25 Účtovnícke práce 03/25 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 600,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0017/25 Kompatibilný toner pre Epson M310/M320 Black 6100 Obchodná akadémia 30775418 N-COPY s.r.o. 48301850 93,48 € 01.04.2025 07.04.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka