Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2643

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0179/24 montáž a dodávka žalúzii Obchodná akadémia 30775418 MIBA SK, s.r.o. 36623041 791,35 € 25.09.2024 08.10.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0178/24 firemný papier Obchodná akadémia 30775418 Petr Lotecki-Manager 42082684 295,00 € 23.09.2024 08.10.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
VO/0046/24 Firomný papier-predtlačová príprava Obchodná akadémia 30775418 Petr Lotecki-Manager 42082684 295,00 € 20.09.2024 27.11.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
VO/0047/24 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Obchodná akadémia 30775418 MIBA SK, s.r.o. 36623041 791,60 € 18.09.2024 27.11.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0177/24 vyúčtovanie elektrickej energie za august 2024 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 -91,07 € 13.09.2024 27.09.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0173/24 služby za správu IT v období 8/2024 Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 471,53 € 11.09.2024 25.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0172/24 aktuálizácia - dochádzkový systém zamestnancov a žiakov školy Obchodná akadémia 30775418 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 330,00 € 11.09.2024 25.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0170/24 mesačný paušál od 1.8.2024-31.8.2024 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 61,42 € 10.09.2024 25.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0171/24 stravovanie zamestnancov za 7. a 8. 2024 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 459,20 € 10.09.2024 25.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFSF/0008/24 príspevok na stravu za mesiac 7. a 8. 2024 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 316,80 € 10.09.2024 17.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0259/24 realizácia odbornej praxe študentov v CZ na základe zmluvo spolupráci zo dňa 27.11.2020 a dodadtku č. 5 zo dňa 23.8.2024 Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 22 638,00 € 06.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0174/24 náklady za pobyt odbornej praxe šudentov v Poľsku Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 4 032,00 € 06.09.2024 25.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0169/24 poplatok za telefónne služby od 1.8.-31.8.2024 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 28,06 € 06.09.2024 25.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0176/24 Náklady na pobyt doprovodnej osoby študentov v Poľsku Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 092,00 € 06.09.2024 17.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0175/24 náklady na organizáciu projektu Erasmus - Haviřov Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 750,00 € 06.09.2024 17.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0168/24 Náklady na pobyt pre študentov po dobu trvania praxe v Haviřov Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 8 736,00 € 06.09.2024 17.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0167/24 Nákladys na organizáciu projektu v Českej republike Haviřov Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 400,00 € 06.09.2024 17.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0166/24 náklady na pobyt žiakov odbornej praxe - Havířov Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 162,00 € 06.09.2024 17.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0165/24 Erasmus- náklady na organizáciu projetktu Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 700,00 € 06.09.2024 17.09.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0164/24 účtovnícke práce za mesiac august 2024 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 450,00 € 06.09.2024 17.09.2024 Ekonóm Faktúra