Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2411

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0014/21 plyn-1/2021 - opravná faktúra Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 -189 942,25 € 10.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0095/20 storno-ERASMUS+, akreditované vzdelávanie pedagógov Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 -1 050,00 € 23.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 storno-ERASMUS+, vzdelávanie padagógov-ubytovanie, strava Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 -1 000,00 € 23.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 storno-ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-sprostredkovanie služieb Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 -500,00 € 23.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0148/23 správa IT - 7/2023 - dobropis Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 -419,33 € 21.09.2023 12.10.2023 Faktúra
DFBV/0099/17 storno faktúry 1020170153 Obchodná akadémia 30775418 RSP Servis Ľuboš Čecho 40652572 -261,20 € 04.08.2017 22.08.2017 Faktúra
DFBV/0183/23 preplatok za obdobie 1/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 -215,96 € 26.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 preplatok za obdobie 3/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 -205,48 € 26.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0034/22 Dobropis stočné (23.8.21-22.09.21) Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 -190,51 € 16.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0184/23 preplatok za obdobie 2/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 -186,22 € 26.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0035/22 dobropis stočné (23.9.21-22.10.21) Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 -184,52 € 16.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0186/23 preplatok za obdobie 4/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 -181,32 € 26.10.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0119/20 dobropis-dezinfekčný gél, dávkovače Obchodná akadémia 30775418 Ecolab s.r.o. 46995935 -103,68 € 07.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0177/24 vyúčtovanie elektrickej energie za august 2024 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 -91,07 € 13.09.2024 27.09.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/22 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 -80,28 € 16.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFBV/0124/23 elektrická energia - 7/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 -73,60 € 15.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFBV/0152/24 spotreba ee za mesiac júl 2024 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 -45,29 € 16.08.2024 07.09.2024 Faktúra
DFBV/0145/23 elektrina - 8/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 -43,81 € 18.09.2023 12.10.2023 Faktúra
DFBV/0019/19 rohožka - dobropis Obchodná akadémia 30775418 SALESIANER MIETTEX s.r.o. 0059 -28,43 € 15.02.2019 15.05.2019 Faktúra
VO/0001/17 oprava kotla BUDERUS 6 B 312/240-havária Obchodná akadémia 30775418 Energoplyn, spol. s r.o. 35792965 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 23.01.2017 30.01.2017 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka