Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0014/21 | plyn-1/2021 - opravná faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | -189 942,25 € | 10.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | storno-ERASMUS+, akreditované vzdelávanie pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -1 050,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | storno-ERASMUS+, vzdelávanie padagógov-ubytovanie, strava | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -1 000,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | storno-ERASMUS+, vzdelávanie pedagógov-sprostredkovanie služieb | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | -500,00 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | správa IT - 7/2023 - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | -419,33 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | storno faktúry 1020170153 | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | -261,20 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | preplatok za obdobie 1/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -215,96 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | preplatok za obdobie 3/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -205,48 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | Dobropis stočné (23.8.21-22.09.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -190,51 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | preplatok za obdobie 2/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -186,22 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | dobropis stočné (23.9.21-22.10.21) | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -184,52 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | preplatok za obdobie 4/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -181,32 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/20 | dobropis-dezinfekčný gél, dávkovače | Obchodná akadémia | 30775418 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | -103,68 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/24 | vyúčtovanie elektrickej energie za august 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -91,07 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0036/22 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | -80,28 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0124/23 | elektrická energia - 7/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -73,60 € | 15.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/24 | spotreba ee za mesiac júl 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -45,29 € | 16.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | elektrina - 8/2023 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | -43,81 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | rohožka - dobropis | Obchodná akadémia | 30775418 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. | 0059 | -28,43 € | 15.02.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0001/17 | oprava kotla BUDERUS 6 B 312/240-havária | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 23.01.2017 | 30.01.2017 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka |