Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2674

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0086/25 čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému Obchodná akadémia 30775418 Peter VIRGOVIĆ-PLV 41026179 344,40 € 17.04.2025 14.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/25 Služby za správu IT 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 1 044,12 € 15.04.2025 14.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0088/25 Vzdelávací program Viac ako peniaze školský rok 2025/2026 Obchodná akadémia 30775418 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 70,00 € 24.04.2025 14.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/25 Čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier Obchodná akadémia 30775418 Admon s.r.o. 55726763 4 816,46 € 24.04.2025 14.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0090/25 Účtovnícke práce za 04/2025 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 600,00 € 29.04.2025 14.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/25 Technická ochrana Radio 1.Q.2025 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 129,85 € 14.04.2025 14.05.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
VO/0023/25 Piktogram KIS (nálepky) Obchodná akadémia 30775418 Expresta s.r.o. 43954782 45,07 € 02.05.2025 12.05.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
VO/0022/25 Čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier Obchodná akadémia 30775418 Admon s.r.o. 55726763 4 816,46 € 16.04.2025 24.04.2025 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0062/25 Prenájom rohoží za obdobie 24.2.2025-23.3.2025 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 183,66 € 28.03.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0063/25 Spracovanie miezd 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 Hroncová 51381753 900,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0064/25 Účtovnícke práce 03/25 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 600,00 € 01.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0076/25 Poplatok za poskytovanie služby mVL 02.25 Obchodná akadémia 30775418 Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 5,95 € 08.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0083/25 5 ks PC+príslušenstvo Obchodná akadémia 30775418 Datacomp s.r.o. 36212466 2 499,48 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0069/25 toner do tlačiarne - učebňa maturity Obchodná akadémia 30775418 N-COPY s.r.o. 48301850 93,48 € 03.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0079/25 Mesačné poplatky 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 60,56 € 10.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0075/25 Spolufinancovanie Multisport karta zamestnanec+SF Obchodná akadémia 30775418 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 520,00 € 07.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0070/25 prenájom tlačiarne - riaditeľstvo za I.Q Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 464,55 € 03.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0065/25 Nájom+servisné zabezpečenie tlačových zariadení 01-03/25 Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 268,51 € 02.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0078/25 Hlasové služby 03/2025 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 27,72 € 09.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0071/25 kompletná údržba výťahov za I. štvrťrok 2025 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 132,00 € 04.04.2025 23.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra