Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2674
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0086/25 | čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter VIRGOVIĆ-PLV | 41026179 | 344,40 € | 17.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0085/25 | Služby za správu IT 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 044,12 € | 15.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0088/25 | Vzdelávací program Viac ako peniaze školský rok 2025/2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 70,00 € | 24.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0087/25 | Čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 4 816,46 € | 24.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0090/25 | Účtovnícke práce za 04/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0082/25 | Technická ochrana Radio 1.Q.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAVI s.r.o. | 35747871 | 129,85 € | 14.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0023/25 | Piktogram KIS (nálepky) | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 45,07 € | 02.05.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0022/25 | Čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775418 | Admon s.r.o. | 55726763 | 4 816,46 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0062/25 | Prenájom rohoží za obdobie 24.2.2025-23.3.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 183,66 € | 28.03.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0063/25 | Spracovanie miezd 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0064/25 | Účtovnícke práce 03/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 600,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0076/25 | Poplatok za poskytovanie služby mVL 02.25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) | 36237337 | 5,95 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0083/25 | 5 ks PC+príslušenstvo | Obchodná akadémia | 30775418 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 499,48 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0069/25 | toner do tlačiarne - učebňa maturity | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 93,48 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0079/25 | Mesačné poplatky 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 60,56 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0075/25 | Spolufinancovanie Multisport karta zamestnanec+SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0070/25 | prenájom tlačiarne - riaditeľstvo za I.Q | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 464,55 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0065/25 | Nájom+servisné zabezpečenie tlačových zariadení 01-03/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 268,51 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0078/25 | Hlasové služby 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 27,72 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0071/25 | kompletná údržba výťahov za I. štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | ORGO-LIFT | 30940630 | 132,00 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |