Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2736
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0132/25 | doprava žiakov a pedagógov - múzeum Holokaust | Obchodná akadémia | 30775418 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 300,00 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0133/25 | Kovová skrinka pre AED ARKY s alaramom-projekt škola škole | Obchodná akadémia | 30775418 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 320,50 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0110/25 | Kniha spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0115/25 | Spracovanie miezd 05/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0112/25 | Injektáž a výrub 16 ks inváznych stromov | Obchodná akadémia | 30775418 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 8 733,00 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0113/25 | Jazykový kurz krajinských žiakov za máj 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0111/25 | Vyúčtovacia faktúra - nedoplatok | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 888,36 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0118/25 | Dekoračná jednofarebná látka - zelená | Obchodná akadémia | 30775418 | Net Distribution s.r.o-BIANTE | 06398456 | 134,64 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0121/25 | Nastavenie a inštalácia počítačov 17 ks. | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 535,04 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0125/25 | Multisportka zamestnanci 06/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0123/25 | Činnosť za 06/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0122/25 | Agenda komplet žiaci SŠ 2026 | Obchodná akadémia | 30775418 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0124/25 | Deratizácia objektu školy | Obchodná akadémia | 30775418 | Eduard Simondel | 41888154 | 98,23 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0127/25 | Vyúčtovacia faktúra za 05/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 3 850,91 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0129/25 | Vstupné pre 70 žiakov+8 pedagógov | Obchodná akadémia | 30775418 | SNM-Múzeum židovskej kultúry v BA | 00164721 | 210,00 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0131/25 | Služby za správu IT za 05/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 312,26 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0130/25 | Hlasové služby za 05/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,25 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0128/25 | Hlasové služby 05/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,08 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSF/0005/25 | Príspevok zo SF na stravu 05/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 447,48 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0119/25 | Stravovanie zamestnancov 05/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 162,82 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |