Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0007/23 doprava - Melk a späť Obchodná akadémia 30775418 sVAMIBUS s.r.o. 53760778 775,00 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 údržba a odborná skúška kotolne Obchodná akadémia 30775418 RSP Servis Ľuboš Čecho 40652572 313,44 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 zhotovené kópie na prenajatom kopírovacom stroji Obchodná akadémia 30775418 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 7,37 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 úradná skúška váťahu inšpekciou TUV Slovakia Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 524,00 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 údržba výťahov za II. Q 2023 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 Výkon zodpovednej osoby Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFSF/0006/23 stravné za jún 2026 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 456,72 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 Stravné za 6/2023 PPa NP Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 826,88 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 účtovnícke práce za 6/2023 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 450,00 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 Nájom a Servis tlačových zariadení 4-6/2023 Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 184,09 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 školenie-Viac ako peniaze Obchodná akadémia 30775418 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 60,00 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 Zručnosti pre úspech- školenie Obchodná akadémia 30775418 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 60,00 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 vodné, stočné, zrážky - 23.5.-22.6.2023 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 794,94 € 28.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 revízia detektoru plynu v kotolni Obchodná akadémia 30775418 OGASS s.r.o. 47515112 70,00 € 28.06.2023 06.07.2023 Faktúra
VO/0025/23 ERASMUS+ - reklamné materiály Obchodná akadémia 30775418 QUEEN EUNIKÉ Slovakia s.r.o. 45540845 616,20 € 27.06.2023 17.08.2023 Riaditeľ Objednávka
VO/0026/23 hlavičkový papier Obchodná akadémia 30775418 QUEEN EUNIKÉ Slovakia s.r.o. 45540845 194,40 € 27.06.2023 17.08.2023 Riaditeľ Objednávka
VO/0024/23 doprava Obchodná akadémia 30775418 sVAMIBUS s.r.o. 53760778 775,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0087/23 prenájom rohoží - 22.5.-18.6.2023 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 80,54 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 dodanie a montáž horizontálnych žalúzií-201,208,303,305,307 Obchodná akadémia 30775418 MIBA SK, s.r.o. 36623041 2 035,88 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 revízia plynových zariadení kotolne Obchodná akadémia 30775418 Peter Dimitrov 11650613 529,80 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra