Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2530

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0064/23 vysávač Obchodná akadémia 30775418 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 52,70 € 21.11.2023 07.12.2023 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
VO/0065/23 toner Obchodná akadémia 30775418 N-COPY s.r.o. 48301850 126,00 € 21.11.2023 07.12.2023 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0210/23 učebnice Obchodná akadémia 30775418 preskoly.sk s.r.o. 51692881 187,85 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 služby počítačovej siete - IV.Q.2023 Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
VO/0060/23 učebnice Obchodná akadémia 30775418 preskoly.sk s.r.o. 51692881 187,85 € 16.11.2023 16.11.2023 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0206/23 elektrina - 10/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 252,10 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 učebnice - Zbierka príkladov z účtovníctva Obchodná akadémia 30775418 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. 31333176 1 946,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 výroba informačnej tabule Obchodná akadémia 30775418 Wigger s.r.o. 46321012 24,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
VO/0058/23 oprava svietidiel Obchodná akadémia 30775418 MST Electric s.r.o. 50678469 2 365,00 € 13.11.2023 28.11.2023 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
VO/0059/23 výroba označenia Obchodná akadémia 30775418 Wigger s.r.o. 46321012 24,00 € 13.11.2023 15.11.2023 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0205/23 WiFi USB adaptér Obchodná akadémia 30775418 Alza.sk s.r.o. 36562939 18,90 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 kancelárske potreby Obchodná akadémia 30775418 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 358,66 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 prenájom rohoží - 9.10.-5.11.2023 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 86,02 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 správa IT - 10/2023 Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 1 134,46 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 ERASMUS PRO -monitoring zahraničnej praxe Obchodná akadémia 30775418 Richard Zelina 64148629 52,94 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0198/23 pevná linka-10/2023 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 31,03 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFSF/0010/23 stravné-sociálny fond - 10/2023 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 500,94 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0199/23 stravné-10/2023 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 2 307,36 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 účtovnícke práce - 10/2023 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 450,00 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 notebooky ASUS + klávesnica, myš Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 989,21 € 09.11.2023 16.11.2023 Faktúra