Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0020/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 365,45 € | 25.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/22 | žehlenie a pranie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 65,40 € | 25.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 120,68 € | 25.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | caspis Skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o | 35908718 | 26,00 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
50/2022 | oprava zhavarovaného kanalizačného potrubia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Vemapos s.r.o. | 35829615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 825,61 € | 25.01.2022 | 17.02.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
DFBV/0013/22 | vyuctovanie plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -637,30 € | 25.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/22 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 312,36 € | 24.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 670,55 € | 24.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 254,40 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 46,80 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 204,93 € | 20.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
36/2022 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-Copy s.r.o | 48301850 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 254,40 € | 20.01.2022 | 09.05.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
DFSJ/0013/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 260,35 € | 19.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 296,36 € | 19.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/22 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 263,09 € | 18.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 53,16 € | 18.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
33/2022 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-Copy s.r.o | 48301850 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 46,80 € | 18.01.2022 | 09.05.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
DFSJ/0012/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 470,40 € | 17.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | 174,80 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |