Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4450

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0081/22 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 REMPO, s.r.o 35819081 73,70 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0080/22 pracovné odevy a obuv pre prac. ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 REMPO, s.r.o 35819081 196,50 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 odvoz odpadu Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠPEP s.r.o. 46655174 504,79 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 vymena interierovych dveri Gymnázium, Hubeného 17337071 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 719,68 € 29.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0077/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 329,71 € 28.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0076/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 123,00 € 28.03.2022 05.04.2022 Faktúra
313/2022 rekonštrukcia vchodových dverí Gymnázium, Hubeného 17337071 Jozef Kakalik 44559020 Stavebné práce, opravárenské práce 627,13 € 28.03.2022 09.05.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFBV/0049/22 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 20,00 € 25.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0075/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 105,31 € 24.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 maliarske prace Gymnázium, Hubeného 17337071 Ladislav Szekács 32338872 4 920,00 € 24.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 drziak na projektor Gymnázium, Hubeného 17337071 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 75,90 € 24.03.2022 05.04.2022 Faktúra
303/2022 odvoz a likvidácia odpadu (kontajner ) Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠPEP likvidácia odpadu 46655174 Iné 504,79 € 24.03.2022 09.05.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFSJ/0074/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 193,60 € 23.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0072/22 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 301,88 € 22.03.2022 05.04.2022 Faktúra
287/2022 maľovanie priestorov školy Gymnázium, Hubeného 17337071 Ladislav Szekacs 32338872 Iné 4 920,00 € 22.03.2022 09.05.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFBV/0045/22 tlaciva k maturitam Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 56,47 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFSJ/0073/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 240,60 € 21.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0071/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 317,93 € 21.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFSJ/0070/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 630,87 € 21.03.2022 05.04.2022 Faktúra
DFBV/0046/22 cistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 326,03 € 21.03.2022 05.04.2022 Faktúra