Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0020/22 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 365,45 € 25.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFSJ/0021/22 žehlenie a pranie pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 LIKA SERVIS s. r. o. 46576746 65,40 € 25.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFSJ/0019/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 120,68 € 25.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 caspis Skola Gymnázium, Hubeného 17337071 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o 35908718 26,00 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra
50/2022 oprava zhavarovaného kanalizačného potrubia Gymnázium, Hubeného 17337071 Vemapos s.r.o. 35829615 Stavebné práce, opravárenské práce 16 825,61 € 25.01.2022 17.02.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFBV/0013/22 vyuctovanie plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -637,30 € 25.01.2022 03.03.2022 Faktúra
DFSJ/0018/22 potravyiny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 312,36 € 24.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFSJ/0017/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 670,55 € 24.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 254,40 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 46,80 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0015/22 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 204,93 € 20.01.2022 30.01.2022 Faktúra
36/2022 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-Copy s.r.o 48301850 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 254,40 € 20.01.2022 09.05.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFSJ/0013/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 260,35 € 19.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFSJ/0014/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 296,36 € 19.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFSJ/0009/22 mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 263,09 € 18.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFSJ/0010/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠESTÁK - B + L s.r.o. 36242527 53,16 € 18.01.2022 30.01.2022 Faktúra
33/2022 tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 N-Copy s.r.o 48301850 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,80 € 18.01.2022 09.05.2022 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFSJ/0012/22 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 470,40 € 17.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 casopisy Gymnázium, Hubeného 17337071 ARES, spol.s r.o. 31363822 174,80 € 17.01.2022 31.01.2022 Faktúra