Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0077/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 291,70 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 261,44 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/21 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 489,60 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | revizie kominov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 145,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 689,33 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 59,74 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,81 € | 10.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 592,87 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 490,03 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 412,98 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 158,79 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 404,91 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
1080/2021 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislava | 00397865 | Iné | 0,00 € | 07.09.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFSJ/0064/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 169,95 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 406,93 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 767,34 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |