Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0119/21 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 59,72 € 17.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 internetove sluzby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 17.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFSJ/0057/21 pranie a čistenie prádla pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón 30143942 50,88 € 16.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 12.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,64 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,78 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 685,25 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,05 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0112/21 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 508,66 € 10.08.2021 25.08.2021 Faktúra
932/2021 odvoz papierového odpadu Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 EKOway s.r.o. Iné 180,00 € 10.08.2021 16.09.2021 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Objednávka
DFBV/0111/21 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 03.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0110/21 pranie a prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 37,69 € 03.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,06 € 14.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 spotreba elektriny - skola Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 392,93 € 14.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 spotreba plynu skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 777,64 € 14.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 14.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFSJ/0056/21 Toner HP CF244 A do šk. jedálne Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 24,00 € 12.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 spotreba elektriny SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,64 € 12.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 vodne, stocne, zrazkova voda Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 852,65 € 12.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFSJ/0055/21 odvoz bioodpadu 06/21 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 95,04 € 08.07.2021 26.07.2021 Faktúra