Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4230

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0154/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 079,13 € 06.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/25 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 630,10 € 06.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0155/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 337,37 € 06.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0151/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 666,40 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0153/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 907,09 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0149/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 150,94 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0150/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 509,83 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0152/25 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 30,75 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0095/25 rudla Gymnázium, Hubeného 17337071 B2B partner s.r.o. 44413467 103,32 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0094/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 95,79 € 02.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0147/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 459,05 € 02.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0092/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 97,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0093/25 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 781,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0148/25 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 234,61 € 02.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0091/25 káble Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 64,18 € 30.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFSJ/0146/25 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 162,77 € 30.04.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0143/25 umývaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu. Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 258,30 € 29.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFSJ/0145/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 609,07 € 29.04.2025 02.05.2025 Faktúra
DFSJ/0144/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 498,33 € 29.04.2025 02.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0141/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 453,28 € 28.04.2025 30.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0142/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 448,74 € 28.04.2025 30.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0140/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 300,54 € 24.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0090/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 772,05 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0139/25 Pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 151,25 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0089/25 vložky/zámky do dverí Gymnázium, Hubeného 17337071 Ivan Lendvay - KS Golem 35333171 140,00 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0137/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 801,79 € 22.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0136/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 517,90 € 22.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0138/25 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 489,48 € 22.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0135/25 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 261,19 € 17.04.2025 30.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0134/25 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 113,80 € 16.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra