Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0172/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 272,21 € 23.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0175/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 187,68 € 23.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0177/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 IMMO, spol. s r. o. 36218596 245,76 € 23.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 657,24 € 23.05.2024 03.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0174/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 243,07 € 22.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0176/24 ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 113,20 € 21.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0173/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 588,05 € 21.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0170/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 860,22 € 20.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0171/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 448,19 € 20.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0169/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 576,51 € 20.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0167/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 702,17 € 17.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0168/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 385,86 € 16.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0165/24 rastrlinný olej Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 184,80 € 16.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0166/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 377,02 € 16.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0091/24 internetové služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0164/24 čistiace prostriedky a potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 477,80 € 15.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0160/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 342,68 € 14.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0158/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 154,80 € 14.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0162/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 193,50 € 14.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0163/24 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 541,52 € 14.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0094/24 vzdelávacie služby Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 672,00 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0089/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -32,06 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0092/24 služby VO Gymnázium, Hubeného 17337071 Externé obstarávanie s.r.o. 47669683 360,00 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0090/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 58,26 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0093/24 papier Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ľubomír Kovár 11827220 197,52 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0159/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 680,66 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0161/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 281,27 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0095/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0088/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 09.05.2024 30.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0151/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 848,66 € 09.05.2024 30.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra