Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3941

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0157/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 306,45 € 09.05.2024 30.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0156/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 452,40 € 07.05.2024 30.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0155/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 349,14 € 07.05.2024 30.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0154/24 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 453,71 € 07.05.2024 30.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0087/24 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 420,79 € 06.05.2024 30.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0152/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 239,13 € 06.05.2024 30.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0153/24 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 34,56 € 06.05.2024 30.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0086/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 87,48 € 03.05.2024 30.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0150/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 53,50 € 03.05.2024 30.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0145/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 593,47 € 02.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0147/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 262,29 € 02.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0084/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 82,00 € 02.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0085/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 02.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/24 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 02.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0083/24 asanácia škodcov Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 02.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0148/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 140,40 € 02.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0143/24 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 238,95 € 02.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0146/24 mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 163,68 € 02.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0149/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 359,75 € 02.05.2024 30.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0144/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 236,91 € 02.05.2024 04.06.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0142/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 584,12 € 29.04.2024 04.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0141/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 253,98 € 29.04.2024 04.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0140/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 352,74 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
DFBV/0081/24 el. zámok Gymnázium, Hubeného 17337071 Ivan Lendvay - KS Golem 35333171 87,60 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
DFSJ/0139/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 IMMO, spol. s r. o. 36218596 287,10 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
DFSJ/0137/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 717,14 € 23.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0138/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 269,49 € 23.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0136/24 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 897,21 € 23.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0080/24 čistenie kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 PS Stav s.r.o. 52669947 487,20 € 23.04.2024 04.05.2024 Faktúra
DFBV/0079/24 výmena ohrievačov TUV Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMAPOS, s.r.o 35829613 14 196,00 € 23.04.2024 04.05.2024 Faktúra